黎川县2009年县级总预算执行情况和2010年县级总预算草案的报告
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2010年12月08日
 

 

 

关于黎川县2009年县级总预算执行情况和2010年县级总预算草案的报告(书面)

——201017日在黎川县第十届人民代表大会第次会议上

县财政局局长   曾超

各位代表:

  受县人民政府委托,我向大会报告2009年县级总预算执行情况和2010年县级总预算草案,请予审议;2010年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2009年财政预算执行情况

2009年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,深入贯彻落实科学发展观,围绕建设“开放黎川、工业黎川、生态黎川、和谐黎川”的战略目标,充分发挥财政统筹协调职能,努力增收节支,集中财力办大事,促进了我县经济社会持续协调发展。

2009年全县财政收支预算的具体执行情况是:

(一)县级总预算执行情况

2009年全县地方一般预算收入完成22366万元,完成十五届人代四次会议批准预算(下同)的123.2%,同比增长48.2%,增收7279万元;地方一般预算收入加上入省库的收入453万元和入中央库的收入9311万元,全县一般预算收入完成32130万元,占预算的120.8%,同比增长45%,增收9969万元。

全县地方一般预算收入主要项目执行情况是:

1、税收收入完成17853万元,完成预算的118.2%,同比增长46%,增收5623万元。在各项税收中,流转类税收完成9280万元,增长55.3%,增收3305万元;所得类税收完成1878万元,增长19.5%,增收307万元;其他类税收完成6694万元,增长42.9%,增收2010万元。

2、非税收入完成4513万元,完成预算的146.9%,同比增长57.9 %,增收1655万元。其中:行政性收费收入1746万元,完成预算的116.4%;专项收入606万元,完成预算的183.9%。

上述地方一般预算收入,加上中央税收返还、转移支付和各项补助等46031万元,减去上解上级支出等2486万元,预算财力为65911万元。2009年县级总预算支出64669万元,上级专项结转下年支出1242万元,预算收支平衡。具体支出科目安排情况是:

一般公共服务支出7345万元,增长8.1%;公共安全支出3163万元,增长42.6%;教育支出13505万元,增长29.4%;科学技术支出431万元,增长56.7%;社会保障和就业支出9747万元,增长22%;医疗卫生支出5808万元,增长28.8%;环境保护支出5199万元,增长70.9%;城乡社区事务支出1652万元,下降42.2 %;农林水事务支出12970万元,增长27.7%。

(二)县级预算执行情况

2009年县级地方一般预算收入完成11060万元,占预算的96.5%,同比增长37.1%,增收2995万元;地方一般预算收入加上入省库的收入405万元和入中央库的收入3463万元,县级一般预算收入完成14928万元,占预算的82.7%,同比增长29.5%,增收3402万元。

县级地方一般预算收入主要项目执行情况是:

1、税收收入完成7807万元,完成预算的82.4%,同比增长21%,增收1353万元。在各项税收中,流转类税收完成2961万元,下降8.1%,减收262万元;所得类税收完成1266万元,增长42.2%,增收376万元;其他类税收完成3580万元,增长52.9%,增收1239万元。

2、非税收入完成3253万元,完成预算的163.2%,同比增长102%,增收1643万元。其中:行政性收费收入540万元,完成预算的60%;专项收入485万元,完成预算的130.9%。

上述地方一般预算收入,加上中央税收返还、转移支付和各项补助等43379万元,减去上解上级支出和补助下级支出等5803万元,预算财力为48636万元。2009年县级财政支出47394万元,结转下年支出1242万元,预算收支平衡。具体支出科目安排情况是:

一般公共服务支出5109万元,增长8%;公共安全支出3163万元,增长42.6%;教育支出4960万元,增长29.6%;科学技术支出431万元,增长56.7%;社会保障和就业支出9747万元,增长22%;医疗卫生支出4276万元,增长28.8%;环境保护支出5199万元,增长70.9%;城乡社区事务支出1652万元,下降42.2 %;农林水事务支出7405万元,增长27.7%。

(三)基金预算执行情况

2009年基金收入完成13259万元,占预算的120.5%,同比增长15.9%。收入主要项目执行情况是:散装水泥专项基金完成29万元,同比增长141.7%;墙体材料专项基金完成152万元,同比增长186.8%;育林基金收入完成240万元,同比下降22.6%;地方教育附加收入完成562万元,同比增长35.1%;国有土地出让收入完成12141万元(其中:园区土地出让收入5588万元、转制企业土地出让收入702万元),同比增长14.1%。

2009年基金预算支出执行数14314万元(含上级专项追加2151万元),占预算的130.1%,同比增长25.1%。支出主要项目执行情况是:散装水泥专项基金支出23万元,同比增长91.7%;墙体材料专项基金支出122万元,同比增长106.8%;育林基金支出完成236万元,同比下降26.3%;大中型水库移民后期扶持基金支出1441万元,同比下降9.9%;地方教育附加支出完成562万元,同比增长35.1%;国有土地出让收入等安排支出11930万元,同比增长3.6%。以上数据为初步统计数,待年终决算后数据将会有所调整。

回顾总结一年来的预算执行情况,主要有以下特点:

1、财政总收入跨上新台阶。2009年,全县财政总收入突破3亿元大关,达32130万元,同比增长45%,地方一般预算收入完成22366万元,同比增长48.2%。财政收入规模的不断扩大,为我县经济和社会事业发展提供有力保障。

2、主体税种拉动税收收入持续增长。2009年税收收入完成27617万元,增长43.1%。各主要税种收入形势持续转好,增值税完成8565万元,增长52.7%;营业税在房地产行业和建筑业等重点行业的较快增长拉动下,累计完成7116万元,增长47.1%;企业所得税完成3564万元,增长22%;个人所得税平稳增长,累计完成1132万元,增长12.3%,税收收入占财政收入比重达86%,收入结构逐步改善,财政收入质量进一步提高。

3、财政杠杆作用显著加强。一是搭建经济发展平台,县财政安排资金400万元,参股省信用担保公司。一年来,省担保公司为我县一些成长型、就业型,有市场、有订单的工业企业提供了流动资金担保,涉及金额共计1720万元,促进我县中小企业发展。二是支持企业改革与发展,认真落实各项招商引资企业优惠政策,2009年预算安排工业企业奖励资金2502万元,对在科技创新、技改投入、财税收入、节能减排等方面做出贡献的工业企业及招商引资企业予以奖励,以增强企业自我发展能力。三是加大财政科技投入力度, 2009年预算安排资金254万元,主要用于创新平台建设、产业结构调整、科技攻关等项目,大力推动企业技术进步和自主创新。

4、公共财政支出结构进一步优化,民生工程和各项公共事业协调发展。2009年,我县财政全面贯彻落实胡锦涛总书记视察江西时提出的“全力以赴保增长,千方百计保民生,加大力度保稳定”重要讲话精神,不断加大对民生的投入,在保障政权机关运转和公共需要基本支出的同时,将财政支出的重点投向教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护等以改善民生为重点的社会公共事业,提高公共产品和公共服务供给能力,推进经济社会协调发展。

一年来,我们主要做了以下几个方面的工作:

(一)积极培植财源,夯实财政增收基础

培植财源、壮大财政实力,始终是财政工作的重中之重。今年以来,全县财税部门围绕县委、县政府提出的财政收入“三年翻番”战略目标,努力培植新兴财源,夯实财政增收基础。积极向上争取项目资金和政策资金的扶持,促进我县传统支柱产业和特色优势产业加快发展。一是充分发挥财政职能,加大对我县重点工程项目、工业园区、招商引资、公路交通、城市基础设施改造建设的财政支持力度,改善投资环境,吸引更多更好的项目落户发展。同时,推进现有陶瓷、鞋服等骨干型企业发展,促进产业结构优化升级。二是实施项目带动战略。项目建设的快慢决定着经济发展的速度,项目建设的水平决定着经济发展的质量,县财政部门在自身努力的同时,认真研究和把握政策,同相关部门密切配合,切实把项目前期工作做实做细,建立和充实项目储备库,积极向上争取项目资金和政策资金,真正把项目带动战略落到实处,促进经济发展,为财源建设提供有力的保障。三是认真落实税费优惠政策,落实好促进再就业、中小企业发展相关税收优惠政策,进一步优化我县经济发展环境。四是促进扩大消费需求,认真贯彻落实中央扩内需、保增长的战略部署,加大“家电下乡”、“汽车下乡”补贴工作力度,发放补贴资金323.8万元;开拓农村消费市场,支持实施“万村千乡”市场工程,推进农民专业合作经济组织发展,促进农村现代流通体系建设。五是大力支持旅游业等第三产业,鼓励全民创业,为县域经济发展注入新的活力。

(二)加强收入征管,确保税费应收尽收

始终牢固树立依法行政观念,坚定不移地贯彻落实依法征税,应收尽收,坚决不收过头税,坚决防止和制止越权减免税的组织收入原则,健全征管体系,强化征管措施,做到应收尽收一是强化财税征收调度。一方面,财政、国税、地税每月定期调度各口收入进度,确保财政收入按进度均衡入库。另一方面,继续实行县级领导挂点县重点企业纳税目标考核制度,明确领导挂点跟踪帮扶企业纳税目标任务;二是不断完善各税种的征收管理措施,严格执行县政府《关于进一步加强税收收入征管的意见》、《关于黎川县木竹行业税收征收管理办法的通知》、《关于印发工业园区企业土地使用税等有关税费征管办法的通知》、《关于加强车船税征收管理办法的通知》、《关于加强车辆购置税征收管理办法的通知》等文件,切实加强各税种的征管,实行“以证控税、以票控税、以电控税”,最大程度堵塞税收漏洞,做到足额征收;三强化重点行业税源管理,加强对房地产税收、重点工程和工业园区企业建筑耗材增值税管理,实行“部门联动,定率扣缴,以证控税”和一户企业一本台帐,一户企业一名税管员的管理办法,保证税源不流失。

(三)优化支出结构,支持和谐社会建设

完善财政投入机制,大力推进新农村建设。一是农业产业化发展稳步推进。积极整合财政各项支农资金,加大三农投入,2009年全县财政支农支出12970万元,重点用于小型农田水利建设、生态效益林建设及烤烟、食用菌等产业化经营项目,农业生产条件、生态环境明显改善,农业综合生产能力不断提高。二是各项强农惠农补贴政策有效落实。进一步完善“一卡通”惠农资金支付方式,2009年发放粮食直补、良种补贴、农资综合直接补贴等各类涉农补贴资金5239万元,惠及千家万户,农民人均受益  291元。三是大力支持农村劳动力转移。 进一步优化培训资源配置,筹集资金扶持劳动力转移培训基地建设,充分发挥其示范带动效应和培训主力军作用,圆满完成了上级下达的培训任务,扩大我县农村劳动力转移规模。四是加大农村基础设施投入力度。2009年县财政安排农村公路建设配套资金399.6万元,开工建设农村公路113.3公里;拨付新农村建设资金769.7万元,完成46个新农村建设点和332个自然村改水、改厕、改路、农村垃圾处理等环境整治任务。

关注困难群体,完善保障机制,维护社会稳定。一是财政累计投入小额贷款担保基金610万元,全年发放小额担保贷款3882万元,有力地支持下岗职工自谋职业、自主创业;二是完善了城镇居民最低生活保障机制,2009年度参保人员6178人,人均补助标准达157元/月;三是完善城镇职工基本医疗保险制度,统筹省、市、县各项财政性资金392万元;推进新农村合作医疗保险制度,提高新农合政府补助标准,2009年参保人数16.56万人,参合率达92%;四是支持经济适用房、廉租房建设,财政筹集资金2375万元,新建经济适用房5000平方米,廉租房1.8万平方米,逐步解决城镇低收入家庭住房困难问题。

教育、公共卫生等社会事业投入继续加大。一是认真落实农村义务教育经费保障机制,全面实施农村义务教育“两免一补”政策,落实资金1400万元,惠及学生28560人次。其中:提高农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助标准,落实补助资金135万元,受益学生2098人;提高农村义务教育阶段生均公用经费标准,落实公用经费1050万元,受益学生28560人;下达农村中小学危房改造资金55万元,进一步改善了农村中小学教学环境;二是及时下拨资金,积极安排 “普九”化债县级配套资金,全面了完成上级核实锁定的“普九”化债任务;三是按规定安排中等职业学校学生助学金97.9万元,推进我县职教事业稳步发展;四是加快公共卫生体系建设,支持县中医院建设及乡(镇)卫生院改造提升,改善城乡居民就医条件;五是加大公检法司等政法经费的投入,安排公、检、法司等政法部门经费3163万元,促进“和谐黎川”建设。

(四)推进财政改革,提高科学理财水平

稳步推进财政各项改革,切实提高财政科学理财水平。一是进一步完善“乡财县管乡用”财政管理模式,将各乡镇财政总预算会计移交县局代理,下发《关于加强乡镇财务核算中心管理的通知》,明确乡镇财务核算中心职能,规范账套的设置,规范乡镇政府的财务收支;二是扎实推进部门预算改革,部门预算编制更趋合理,精细化程度进一步提高,预算刚性约束性进一步增强;三是深化国库集中支付改革,实行以零余额账户为基础的直接支付,有效提高资金使用效益;四是稳步实施财政票据电子化管理,真正实现“以票管费(罚)”,做到用票单位收费解缴、票据核销一体化;五是做好公务卡制度改革工作,出台了行政事业单位推行公务卡制度实施方案,进一步推进财政管理科学化、精细化;六是完善政府采购制度,降低采购成本,扩大采购范围,2009年共组织采购72批次,完成采购金额1478万元,综合节约率13.2%;七是制定新一轮乡镇财政管理体制,调动乡镇政府发展经济、增收节支的积极性,增强乡镇财政自我发展、自求平衡的能力。

(五)加强财政监管,提高资金使用效益

过去的一年,我们紧紧围绕财政中心工作,积极落实监督管理措施,不断健全和完善监督机制。一是将财政工作自觉置于监督之中,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,自觉接受人民群众和社会公众的日常监督;二是加强财政监督,坚持做到“有财政资金的地方就有财政监督”,对财政收支行为实行事前、事中、事后的全程监督,尤其是对涉及民生的财政资金进行有重点、有针对性的监管;三是组织和实施会计信息质量检查工作,集中时间、集中力量,联合行动,共查出违纪金额296万元;四是进一步加强财政专项资金监督管理,开展了对扶贫资金、水利建设资金和国债资金的专项检查,强化了资金的监管,确保了专款专用。

各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,财政工作还存在不少矛盾和问题。在组织收入方面,受金融危机影响,国际、国内经济形势仍不容乐观,我县也一定程度上面临税源缺乏、收支失衡的严竣形势,财政增收乏力的问题愈显突出;在财政支出方面,民生工程等各项资金配套、城镇基础设施建设以及新农村建设等刚性支出压力大,财政资金的调度困难,等等。面对这些问题,我们决不可掉以轻心,必须保持清醒头脑,要采取切实有效的措施认真加以解决。

二、2010年财政预算草案

2010年我县财政工作和财政预算收支安排的指导思想是:坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十七大、十七届三中、四中全会精神和省市经济工作会议精神,继续以“三保一弘扬”为统领,坚定不移地实施项目带动战略,把保增长与扩内需、调结构、促改革、惠民生、保稳定紧密结合起来,强化征收管理,促进财政收入增长;优化支出结构,保障和改善民生;强化科学管理,提高财政管理绩效;深化财政改革,完善公共财政体系;加强基础设施建设,促进经济社会平稳较快发展,为开创黎川经济社会赶超发展、科学发展、和谐发展的新局面作出新的更大贡献。

根据2010年预算安排的指导思想,在具体的安排过程中贯彻以下主要原则:

一是收入安排坚持实事求是的原则。充分考虑面临的各种困难和短收因素,认真测算,确保各项财力计划落到实处。

二是支出安排坚持保证重点、兼顾一般的原则。优先保证工资发放、政府运转等各项经费的需求,增加民生方面和农业、社保、科技、卫生、教育等社会事业投入,压缩人车会话、维修及购置等一般性支出。

三是预算编制坚持“综合预算”的原则。对部门单位严格实行“收支两条线”管理,实行预算内外总量控制、综合平衡。

根据上述指导思想、原则和要求,综合考虑影响全县财政收支的主要因素,2010年县级总预算及县级预算草案安排如下:

(一)2010年县级总预算

2010年全县一般预算收入安排38556万元,同比增长20%;地方一般预算收入安排25026万元,同比增长23%。地方一般预算收入主要项目安排情况是:

税收收入20170万元,其中:增值税3100万元(25%部分),营业税9570万元,企业所得税1820万元(40%部分),个人所得税600万元(40%部分),其他税收收入5080万元;非税收入4856万元,其中:行政性收费1600万元,专项收入900万元,其他非税收入2356万元。

上述地方一般预算收入,加上中央税收返还、转移支付和各项补助等16100万元,减去上解上级支出等2960万元,预算财力为38166万元。2010年县级总预算支出安排38166万元,预算收支平衡。具体支出科目安排情况是:

一般公共服务6270万元,公共安全1700万元,教育11100万元,科学技术350万元,文化体育与传媒300万元,社会保障和就业1700万元,医疗卫生1770万元,环境保护120万元,城乡社区事务360万元,农林水事务4950万元,交通运输40万元,工业商业金融等事务3620万元,其他支出6536万元。

以上是县代编预算,待乡镇人代会审批同级预算上报后,再汇编2010年县级总预算,报县人大常委会备案。

(二)2010年县级预算

2010年县级一般预算收入安排27945万元(含园区,下同),同比增长39.3%,地方一般预算收入安排15800万元,同比增长14.4%。地方一般预算收入主要项目安排情况是:

税收收入12655万元,其中:增值税2800万元(25%部分),营业税5820万元,企业所得税(40%部分)1170万元,个人所得税(40%部分)365万元,其他税收收入2500万元;非税收入3145万元,其中:行政性收费960万元,专项收入550万元,其他非税收入1635万元。

上述地方一般预算收入,加上中央税收返还、转移支付和各项补助等14100万元,减去上解上级支出、补助乡镇支出等11050万元,2010年县级预算财力为18850万元,支出预算安排18850万元,预算收支平衡。具体支出科目安排情况是:

一般公共服务2950万元,公共安全1700万元,教育2700万元,科学技术350万元,文化体育与传媒180万元,社会保障和就业1700万元,医疗卫生800万元,环境保护120万元,城乡社区事务360万元,农林水事务1130万元,交通运输40万元,工业商业金融等事务2400万元,其他支出4420万元。

(三)基金预算收入

2010年全县基金预算收入计划11900万元,比上年执行数下降10.2%,其中:墙体材料专项基金收入100万元,育林基金收入240万元,国有土地使用权出让金收入11000万元,地方教育附加收入500万元。

基金预算支出安排11900万元,做到预算收支平衡。主要支出科目安排情况是:墙体材料专项基金支出100万元;育林基金支出240万元;工业园区及新城区等基础设施建设10000万元。

三、认清形势,坚定信心,全面完成2010年预算任务

2010年是实施“十一五”规划的最后一年,是应对国际金融危机的关键之年,也是实现我县跨越赶超发展极其重要的一年。我们要继续把贯彻落实好中央积极的财政政策作为今年财政工作的重要任务,把“扩内需、保增长”和“调结构、保稳定”有机结合起来,充分发挥财政职能,努力推进项目建设,以项目带动投资增长、扩大经济总量、增强发展后劲,促进经济又好又快发展;切实加大对就业创业、社会保障、社会救助、医疗保障、社会事业、保障性住房、扶贫开发、生态环境建设资金的投入,促进民生进一步改善,提高人民群众的满意度。为此,应致力做好以下几个方面工作:

(一)拓展聚财之道,增强财政实力。

雄厚的财政实力,是推动经济发展和社会进步的重要保证。拓展聚财之道,实现财政收入的持续快速增长,是财政工作的前提。一是优化治税环境,调动公民依法纳税的主动性,通过宣传教育和积极引导,大力倡导“诚信经营”、“诚信纳税”的舆论氛围和价值导向,切实提高全社会的诚信纳税意识,积极营造我县诚信经营、依法纳税的良好的企业氛围;二是理顺县乡财政分配关系,调动乡镇当家理财的积极性。按照“划分收支、核定基数、递减补助、一定三年”的新一轮乡镇财政管理体制的要求,进一步理顺和规范县、乡(镇)财政分配关系,调动乡镇当家理财、增收节支的积极性,建立健全增收激励机制,鼓励各乡镇增加收入、控制人员、节减支出,力争做到乡镇财力水平与其经济发展水平相适应;三是强化责任机制,调动部门加强征管的责任性。进一步完善税收执法责任制,建立以执法责任为核心、执法过错追究为保障的税收执法责任体系,提高依法治税水平,加大纳税评估和财税稽查、审计力度,深入开展专项检查,规范税收秩序,坚决制止各种逃税、偷税、漏税行为,强化基础管理,加强对税收征管的督查,保证财政收入足额及时入库。

(二)服务经济发展,保障重点工作。

要始终坚持从黎川大局出发,按照县委、县政府“实施一大战略,致力两城建设,突出三个重点,推进四项工程”的工作思路,积极统筹资金,全力支持全县各项事业和重点工作顺利进行。一是围绕工业强县这个目标,服务县域经济发展,加大财政性资金投入,加快工业园区及陶瓷工业园区、电、路网及绿化、亮化、美化等基础设施建设及配套设施建设,完善园区服务功能,促进园区重点骨干企业的快速发展,形成特色产业群,提升工业经济总量;二是积极创新融资方式,充分发挥鑫源投资发展有限公司、财政信用担保公司、中小企业信用担保公司等融资平台作用,引导信贷投入,激活民间资金,为推动我县经济发展,解决就业提供资金支撑。三是继续加大“三农”投入。全面落实国家各项惠农政策;继续抓好烤烟、食用菌、林果业、商品蔬菜等特色产业发展,推进农业产业化进程;整合新农村建设各项资金,完善农村基础设施建设。

(三)争资金上项目,确保投资稳定增长。

要认真研究国家、省、市科学发展、和谐发展的政策精神,努力掌握公共财政的支出方向,紧紧抓住海西经济区、鄱阳湖生态经济区的重大机遇,想方设法争资金上项目,积极和省、市有关部门对接,加强与相关部门协调沟通,扎实细致地搞好项目可行性研究报告的编制工作,及时上报,争取快立项、多立项、立好项,在此基础上,加大争跑力度,切实抓好项目资金到位的跟踪落实工作,力争将我县涉及经济发展、民生事业、基础设施、社会事业等方面的重点项目,纳入国家、省、市投资计划盘子,争取争资金达到新规模,为缓解我县财力紧张的状况、统筹城乡经济社会事业又好又快发展、更多更好地惠及民生,提供坚实的财力保障。

(四)切实保障民生,促进社会和谐稳定。

以改善民生民计为根本,时刻关注民生、改善民生,解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,让广大群众共享改革开放发展成果,最大限度地满足群众增加公共产品和公共服务的需求,不断提高人民群众生活水平。进一步加大城乡居民养老、医疗、失业等社会保险工作力度,加快推进城镇居民医疗保险全覆盖;启动农村养老保险,做到“应保尽保”,逐步提高困难群众保障水平;深入实施帮困助学专项救助行动,为特困群体以及考取大学的贫困学生提供政府资助;积极开展社会福利事业,支持社会慈善、社会捐赠和群众公益活动,进一步促进我县社会平安和谐稳定。

(五)深化财政改革,实现财政管理新突破。

一是深化公务卡制度改革,以国库单一账户体系为基础,以公务卡及电子转账支付系统为媒介,以国库管理信息系统为支撑,逐步实现使用公务卡办理公务支出,提高财政资金支出信息的透明度;二是进一步加强财政票据电子化管理改革,扩大财政票据电子化管理覆盖面,从源头上遏止乱收费、乱罚款等违规现象,实现“以票管费(罚)”,做到应收尽收;三是继续加强金财工程建设,推进财政工作,积极应用财政核心业务系统软件、部门预算软件、乡财县管软件、一卡通软件,依托财政内网提高工作效率,促进科学理财水平的提高;四是继续深化国库集中收付制度改革,积极与相关部门加强沟通,搞好配合,相互协作,协调好财政、银行、预算单位等部门之间的关系,提高国库直接支付率,增强财政资金安全运行和使用效率。

各位代表:2010年是“十一五”规划的最后一年,财政工作任重而道远。新的一年,我们将以科学发展观为统领,深入贯彻落实党的十七届三中、四中全会精神和省、市经济工作会议精神,在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协的监督指导下,坚定信心、团结拼搏、迎难而上,变压力为动力,化挑战为机遇,为全面完成财政工作任务,努力开创财税工作新局面而共同奋斗!

 

 

 

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