索 引 号:LCX0035/2025-34251
发文机关: 黎川县审计局
文 号:
成文日期: 2025-06-26
黎川县审计局2024年度工作总结及2025年工作打算
2024年,中共黎川县委审计委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央和省委、市委关于审计工作的决策部署,聚焦县委、县政府中心工作,依法履行审计监督职责,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,为全县经济社会高质量发展提供了有力保障。现将年度工作情况总结如下:
一、强化政治引领,把牢审计工作正确方向
(一)深化理论武装。始终把学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神作为首要政治任务,全年召开委员会会议2次(十六届第六次、第七次会议),传达学习中央审计委员会会议精神及省委、市委审计委员会工作要求,研究部署全县审计工作。通过理论学习中心组学习、专题研讨等形式,组织审计委员会成员单位深入学习《中华人民共和国审计法》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》等法规文件,确保审计工作始终坚持正确政治方向。
(二)服务发展大局。围绕全县“大抓落实年”工作部署,制定《黎川县审计局2024年度审计项目计划》,聚焦财政资金管理、民生政策落实、政府投资项目、领导干部经济责任等重点领域,统筹安排审计项目24个,其中财政预算执行审计3个、民生资金审计2个、政府投资项目决算审计4个、企业审计1个、经济责任审计12个、自然资源资产审计1个、网络安全审计1个,确保审计工作与县委、县政府中心工作同频共振。
二、聚焦主责主业,履行审计监督职责
全年完成审计项目20个,发现问题227个,促进增收节支或挽回损失440万元,促进被审计单位建章立制23项,向纪检监察机关移送问题线索21条。
(一)强化财政审计,规范财政资金管理。开展2023年度县级财政预算执行和其他财政收支审计,重点关注财政资金统筹整合、预算绩效管理、政府债务风险等情况。审计发现代编预算占比较高、应缴未缴预算收入、预算编制不细化、其他财政存款余额未及时调入国库等9个问题,提出提升财政管理效能等4条审计建议,促进财政部门优化预算编制流程,加强资金监管,提高财政资金使用效益。
(二)深化民生审计,维护群众切身利益。组织开展教育系统学生食堂资金管理专项审计调查,聚焦群众关心的“舌尖上的民生”。审计发现违规收取学生饭卡押金、挤占学生食堂伙食费等问题,涉及金额120.58万元,移送问题线索1条,推动清退违规资金3.64万元,切实维护学生和家长合法权益。
(三)拓展专项审计,强化重点领域监管。针对科技创新政策落实情况开展专项审计,揭示科贷通贷款跟踪监督不到位、科技特派员履职不到位等问题,推动科技部门加强资金监管和人员考核,助力县域科技创新生态优化。对政府外债管理情况进行专项审计,通过全面梳理日本国际协力银行贷款江西省造林项目等4个政府外债项目的债务规模、资金来源、使用投向、还款计划及偿债能力等情况,发现外债项目管理不规范、配套资金不到位等9个问题,涉及问题金额14400万元,提出完善外债项目管理制度、提高外债资金使用效益等3条针对性审计建议,督促相关单位加快项目实施和资金拨付,防范外债风险。
(四)抓好投资审计,提升项目建设质效。对华山企业集团棚户区改造、国安路西延伸段工程等4个政府投资项目开展决算审计,发现未批先建、违规变更设计、监理履职不到位等问题53个,推动相关部门完善工程建设程序,加强项目现场管理,规范工程价款结算,节约财政资金约188.02万元。同时,针对审计发现的暂估价设置不合理、中介机构审核误差率高等问题,向行业主管部门提出加强造价管理、规范招标程序等建议12条。此外,在其他审计中对工程建设程序开展全过程抽查,发现项目建设进度滞后、“三重一大”决策制度执行不规范、工程质量验收把控松懈、施工单位虚报工程量等问题,揭示了工程建设管理漏洞,推动完善项目管理机制,切实维护财政资金使用效益与工程建设规范性。
(五)做实经济责任审计,强化权力运行监督。完成8名领导干部经济责任审计,聚焦“三重一大”决策、财政财务管理、国有资产管理等重点内容,发现违规收费、财务支出不规范、国有资产流失等问题85个,涉及金额1371.79万元,推动被审计单位完善内控制度、规范权力运行,促进守法守纪及科学决策。
(六)扎实开展自然资源资产审计,守护生态环境。开展洵口镇党委书记自然资源资产任中审计,重点关注耕地保护、林地利用、污染防治等情况,发现耕地“非粮化”65亩、非法占用永久基本农田53亩、养殖场污水直排等问题11个。审计督促镇政府会同自然资源、生态环境部门开展专项整改,恢复耕地种植条件65亩,关停违规养殖场2家,推动建立生态环境长效管护机制。
三、加强统筹协调,提升审计监督效能
(一)压实整改责任。建立“审计整改台账”,实行“清单化”管理,对2023年审计发现的123个问题进行跟踪督办。2024年,共开展整改“回头看”3次,推动整改到位问题115个,整改到位率93.5%,促进建章立制28项,有效发挥审计“治已病、防未病”作用。
(二)深化协作联动。加强与纪检监察、组织人事、财政等部门的协作配合,建立问题线索移送、信息共享机制。全年向纪检监察机关移送问题线索21条,协同开展违规收送茅台等高档烟酒专项检查、群众身边不正之风集中整治等工作,形成监督合力。同时,配合各级巡视组开展巡视工作,提供审计报告12份,协助核查问题线索15项。
(三)强化队伍建设与质量管控。提升队伍专业能力。通过“红色啄木鸟讲堂”、业务培训、以审代训等方式,提升审计干部专业能力,全年选派11人次参加上级审计机关业务培训和专项审计,开展专题研讨4次。加强审计项目质量管控。推行“审理+复核”双审机制,严格把控审计质量。2024年,一个经济责任审计项目荣获全省、全市审计机关优秀审计项目一等奖(县级),实现审计质量和效率“双提升”。
四、存在的问题与改进措施
(一)存在问题。审计全覆盖的广度和深度有待拓展,对新兴领域、数字化审计的研究应用不足;部门间审计整改联动机制不够完善,部分问题整改长效性不足;现有审计力量与审计任务不匹配,复合型审计人才紧缺,审计手段落后。
(二)改进措施。优化审计项目计划,加大对大数据、人工智能等技术的应用,探索“科技+审计”模式,提升审计监督效能;完善审计整改联席会议制度,强化刚性约束,推动形成“整改—规范—提升”的闭环管理;加强审计干部队伍专业化建设,通过引进专业人才、开展实战练兵等方式,培养“能查、能说、能写”的复合型审计干部。
五、2025年工作思路
2025年,县委审计委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,聚焦“国之大者”,围绕县委、县政府中心工作,依法履行审计监督职责,重点做好以下工作:
(一)深化政治审计,加强对重大政策落实、财政资金绩效、民生保障等领域的审计监督,确保党中央决策部署落地见效。
(二)推进审计全覆盖,加大对国有资产、自然资源资产、公共投资等领域的审计力度,探索开展跨部门、跨行业的系统性审计。
(三)强化审计整改,健全“整改跟踪+结果运用”机制,推动审计成果转化为治理效能。
(四)加强自身建设,打造信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍,为全县经济社会高质量发展提供更有力的审计保障。
县委审计委员会将始终牢记职责使命,依法履行审计监督职责,以高质量审计工作服务全县发展大局,为建设“四区四宜”新黎川作出更大贡献。